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2018年第26号公告:原浙江省人民政府金融工作办公室2017年度预算执行情况审计结果
发布日期:2018-12-16信息来源:省审计厅浏?#26469;?#25968;:字号:[ ]

(2018年11月29日公告)

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,浙江省审计厅于2018年2月26日至3月16日,对原浙江省人民政府金融工作办公室(以下简称原省金融办)2017年度预算执行情况进行了审计,并延伸审计了省金融业发展促进会(以下简称金促会)等单位。现将审计结果公告如下:

  一、基本情况及审计评价

  原省金融办是负责全省金融工作指导、协调和管理服务的省政府直属正厅级事业单位。截至2017年底,原省金融办本级事?#24403;?#21046;数46人,实有在职人数42人。主管社会团体6家,民办非企业单位2家,均不纳入预算管理。

  2017年,原省金融办预算收入2171.8万元,?#23548;?#25910;入2202.37万元;预算支出2171.8万元,?#23548;?#25903;出1870.86万元,年末结转结余331.51万元。

  审计结果表明,原省金融办比较重视预算执行管理,会计报表基本真实反映财务收支情况,内部控制制度基本健全?#34892;В?#33021;依法向社会公众公开部门收支预决算。但本次审计也发现,原省金融办在项目经费预算执行、公务接待管理,以及对主管社团的监督管理等方面存在问题。

  二、审计发现的主要问题

  (一)项目经费预算执行?#23454;汀?#21407;省金融办2017年度项目经费预算执行率仅为66.3%。

  (二)公务接待支出无派出单位公函。2017年4月至10月,原省金融办有9次接待支出无派出单位公函,涉及金额0.71万元。

  (三)信息化资产未纳入资产账核算。截至2017年末,原省金融办开发的4套信息化?#20302;?00.4万元,均未纳入单位资产账核算。

  (四)对主管社团监督管理不到位。主管的社团未按《省金融办社团管理细则(试行)》(浙金融办〔2014〕46号)要求,将财务收支情况、审计报告等报原省金融办审查,也未将会费收取标准、财务管理制度等向原省金融办报备。延伸审计金促会发?#25191;?#22312;购买高档酒水2万元问题。

    三、审计处理意见及建议

  对本次审计发现的问题,浙江省审计厅已依法出具审计报告,并提出加强项目经费预算管理、规范信息化资产核算、强化对主管社团的监管等建议。

  四、审计发现问题的整改情况

  对审计发现的问题,原省金融办高度重视,制定措施及时整改。一是建立专项资金执行情况月度通报机制,明确了预算执行考核机制;二是进一步明确公务接待流程和相关规范要求;三是将400.4万元信息化资产纳入单位资产账核算;四是出台《浙江省金融办主管社会组织管理指引(暂行)》,并组织开展了2018年专项审计检查;五是督促金促会相关人员退回了违规购买酒水的?#24310;?万元。

 


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